Documento de Despesa Nº 15/2026 ao Movimento Contábil Nº 114/2026
Tipo: Pagamento
Data: 26/03/2026
Protocolo: 04397/2026
Autoria: Luiz Rogério Santos de Jesus
Assunto: DOCUMENTOS Nº 10 e Nº 11 – Reembolso realizado nos termos do Relatório de Viagem nº 5/2026, proveniente da Solicitação de Viagem nº 117/2026, para levar o Vereador Luiz Rogério Santos de Jesus ao encontro do Vereador Daniel Simões, na cidade de São Sebastião – SP, participar de reuniões sobre melhorias para a cidade de São Roque e seus munícipes, dentre uma das pautas foi conhecer os projetos realizados na cidade visitada na área social, de esportes e saúde implementados naquele município. O total das despesas realizadas na viagem com pagamentos de pedágios e combustível foi de R$ 254,50 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Viagem nº 5_2026 LRSJ | 26/03/2026 | 537 KB | ||
| Comprovantes das despensas do Relatório de Viagem nº 5_2026 LRSJ | 01/04/2026 | 838,8 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Movimento Contábil Nº 114/2026 | 09/03/2026 | Adiantamento nº 3/2026 para despesas de pronto atendimento - Mês Março/2026. |
